← Zurück zum Glossar Kategorie: Finanzen · Akronym: DPO DPO (Days Payable Outstanding) Kurze Antwort: Durchschnittliche Anzahl an Tagen vom Erhalt der Lieferantenrechnung bis zur tatsächlichen Zahlung (Kreditorenlaufzeit). Das WichtigsteHoher DSO + niedriger DPO = Liquiditätsengpass (Kunden zahlen spät, Sie zahlen Lieferanten sofort)Niedriger DSO + hoher DPO = Liquiditätsüberschuss (Kunden zahlen schnell, Lieferanten warten länger) Definition DPO (Days Payable Outstanding) = (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Umsatzkosten) × Tage. Die Kennzahl gibt an, wie viele Tage ein Unternehmen benötigt, um seine Lieferantenrechnungen zu begleichen. DPO vs. DSO – Die Cashflow-Balance Hoher DSO + niedriger DPO = Liquiditätsengpass (Kunden zahlen spät, Sie zahlen Lieferanten sofort) Niedriger DSO + hoher DPO = Liquiditätsüberschuss (Kunden zahlen schnell, Lieferanten warten länger) Cash Conversion Cycle (Geldumschlagsdauer) = DSO + DIO (Lagerdauer) − DPO Fallstricke Künstlich verlängerter DPO durch Zahlungsverzug → Belastete Lieferantenbeziehungen, Verlust von Skonti, Lieferstopps Zu niedriger DPO durch ineffiziente Prozesse → Verpasste Skontofristen, manuelle Fehler oder Doppelzahlungen Häufige FragenWas ist ein „guter“ DPO-Wert?Ein Wert, der den vertraglichen Zahlungsbedingungen entspricht oder diese leicht überschreitet. Ein DPO weit über dem Marktdurchschnitt deutet auf Liquiditätsprobleme hin, während ein DPO weit unter dem Vertragswert bedeutet, dass Sie wertvolle Liquiditätsvorteile und Skonti verschenken. Wo Azuvio ansetztSoftware OMS Verwandte BegriffeProcure-to-Pay (P2P) — Der vollständige Beschaffungszyklus: Anforderung → Bestellung → Wareneingang → Rechnung → Zahlung → Abgleich.DSO (Days Sales Outstanding) — Durchschnittliche Dauer vom Rechnungsdatum bis zum Zahlungseingang. Zentrale Kennzahl für Cashflow und Liquidität. Aktualisiert: 2026-07-17